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内部质量审计实施计划

大专

大专

公司名称

内部审计计划附表P0401审计目的

评估质量管理体系的适用性、有效性和充分性,促进质量管理体系和流程的改进,第三方注册审核审核指导方针强制性认证工厂质量保证能力要求客户特殊要求公司CCC程序文件适用法律规定审核范围我公司内部装饰品的制造、销售和服务流程管理中涉及的所有部门、场所、流程和班次。评估组成员评估组长:评估组成员:日程安排

教学资源库

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9:00-10:00行政部门

责任和资源、文件和记录、培训记录、外部审计追踪10:00-12:00生产部

生产过程管理和工艺检查、包装、搬运和储存、标识管理、工作服管理、设备管理、识别和跟踪管理、仓库管理14336000-16336000营销。

江苏教育信息化

江苏教育信息化

9:00-12:00技术部

图纸管理,工艺卡,检验指南,质量计划。1:30-15:00质量部

供应、工序、装运检查记录、定期检查和确认检查、测量工具、检查和实验设备管理、测量系统分析、不合格品管理、过程能力分析、主要部件的定期确认记录、一致性检查等16336030次未开会议。所有成员

内审计划公布:管理者代表、生产部、质量部、市场部、行政部。

批准/日期:准备/日期:

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